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縣審計局:“四舉措”貫徹落實縣委審計委員會第三次會議精神

發布時間:2020-09-10 08:39作者:楊絨絨 來源:縣審計局瀏覽次數:
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縣審計局“四舉措”貫徹落實縣委審計委員會第三次會議精神,力求不斷拓展工作思路、創新工作方式,努力推進新時代審計新作為。

一是加大學習宣傳,依法文明審計。集中學習新修訂的《中華人民共和國預算法實施條例》《民法典》《習近平談治國理政》(第三卷)及習近平總書記視察安徽重要講話精神,牢牢把握審計在黨和國家監督體系中的重要作用,樹立法治意識、底線思維,做到依法審計、文明審計,恪守審計權力邊界,提高審計工作規范化、法治化水平。

二是加大線索移送,發揮“探頭”作用。為突出審計監督的針對性和時效性,強化對領導干部履職盡責、重大政策措施貫徹落實、重大投資決策執行等情況的監督,促進經濟高質量發展,在今年實施的財政財務收支審計項目中,通過票據檢查、資產清查、數據對比等審計手段,發現有關部門下屬二級單位涉嫌私設“小金庫”及有關部門履職盡責不到位導致財政貼息被騙取等重要疑點,其中:1條重要線索已及時移送縣紀委,尚有2條線索正在辦理移送。

三是加大審計整改,落實整改責任。根據審計發現問題涉及部門進行分類,梳理形成問題清單,明確被審計單位整改責任。協助縣政府有關部門解決好華夏幸福等歷史遺留問題,為縣域經濟發展解扣清賬。同時,積極謀劃2019年度審計整改“回頭看”,確保審計發現問題得到全面有效整改,發揮審計“治已病、防未病”作用。

四是加大內審力度,完善體制機制。根據《審計署關于內部審計工作的規定》及《審計署關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見》文件精神,在全縣范圍內開展了單位內審機構設置及其人員配備等情況調查摸底工作。經審計摸排,目前在全縣調查的72家單位中僅有13家單位設立內審機構,內審力量薄弱。為充分推動內審工作,發揮內審機構效能,縣審計局通過加強對有關單位內部審計工作指導,幫助有關單位建立并完善內審相關制度12項。(縣審計局:楊絨絨)

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